Kurz je určen pro pracovníky v útvarech kontroly, interního auditu, majetkových a finančních.
Ing. Miroslava Pýchová
Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.
• vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního auditu,
• kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů,
• příklady nedostatků u různých provozních výdajů, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platby za právní a poradenské služby aj.,
• náhrada škody způsobené zaměstnancem,
• příjmy z pronájmu nebytových prostor,
• příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,
• zjišťované nedostaky v inventarizacích,
• doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při finanční kontrole nebo interním auditu na úseku hospodaření.
Odpovědi na dotazy.
Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou. Odpovědi na dotazy. |
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. |
Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a v případě prezenčních kurzů také právní předpisy. Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Na téma navazuje seminář „Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu“, 6. 12. 2022. O kontrole hospodaření je také seminář „Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti“ dne 15. 11. 2022.