Ing. Roman Škaloud
Cena:
1800 Kč
Poznámka k ceně:
sleva 100 Kč za každého dalšího účastníka
specialista na DPH v tuzemsku a zahraničí, dlouholetý zkušený lektor
Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech.
* Dodání zboží a služeb – co je předmětem daně
* Místo plnění – správné určení místa plnění u zboží a služeb (základní pravidlo, výjimky, přeshraniční služby)
* Povinnost přiznat daň ze záloh – kdy musí příjemce zálohy přiznat z přijaté platby daň
* Daňové doklady – správné vystavování daňových dokladů a jejich doručování příjemcům plnění
* Základ daně – co vstupuje do základu daně, jak správně základ daně vypočítat
* Sazby daně – postup při správném stanovení sazby daně, závazné zatřídění
* Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně – prodej nemovitostí, pozemků, pronájem
* Intrakomunitární plnění – plnění v rámci EU, kdy a jak správně danit
* Dovoz a vývoz – zdaňování dovozu, prokazování vývozu, služby přímo vázané na dovoz a vývoz
* Nárok na odpočet daně – prokazování odpočtu daně, uplatnění odpočtu daně v rámci daňové kontroly, kdy lze odpočet uplatnit, úprava a vyrovnání odpočtu daně, prokazování zničení, ztráty a odcizení majetku
* Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba – popis závažného porušení povinností plátce daně
* Ručení příjemce plnění – jaká přijmout opatření pro eliminaci rizika ručení
* Přenesená daňová povinnost – kdy ji uplatnit, jak postupovat při uplatnění tohoto režimu
* Kontrolní hlášení a sankce v souvislosti s kontrolním hlášením – co kontrolní hlášení přináší, jak žádat o prominutí sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením
* Vykazování daně u společností (bývalé sdružení) v roce 2019 – jak postupovat v roce 2019 při vykazování daně
Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech. * Dodání zboží a služeb – co je předmětem daně * Místo plnění – správné určení místa plnění u zboží a služeb (základní pravidlo, výjimky, přeshraniční služby) * Povinnost přiznat daň ze záloh – kdy musí příjemce zálohy přiznat z přijaté platby daň * Daňové doklady – správné vystavování daňových dokladů a jejich doručování příjemcům plnění * Základ daně – co vstupuje do základu daně, jak správně základ daně vypočítat * Sazby daně – postup při správném stanovení sazby daně, závazné zatřídění * Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně – prodej nemovitostí, pozemků, pronájem * Intrakomunitární plnění – plnění v rámci EU, kdy a jak správně danit * Dovoz a vývoz – zdaňování dovozu, prokazování vývozu, služby přímo vázané na dovoz a vývoz * Nárok na odpočet daně – prokazování odpočtu daně, uplatnění odpočtu daně v rámci daňové kontroly, kdy lze odpočet uplatnit, úprava a vyrovnání odpočtu daně, prokazování zničení, ztráty a odcizení majetku * Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba – popis závažného porušení povinností plátce daně * Ručení příjemce plnění – jaká přijmout opatření pro eliminaci rizika ručení * Přenesená daňová povinnost – kdy ji uplatnit, jak postupovat při uplatnění tohoto režimu * Kontrolní hlášení a sankce v souvislosti s kontrolním hlášením – co kontrolní hlášení přináší, jak žádat o prominutí sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením * Vykazování daně u společností (bývalé sdružení) v roce 2019 – jak postupovat v roce 2019 při vykazování daně |