Kurz je určen pro pracovníky v útvarech kontroly, interního auditu, majetkových a finančních.
Ing. Miroslava Pýchová
kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 byla lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel
Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou.
• vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního auditu,
• zhodnocení vnitřního kontrolního systému, upozornění na rizika,
• kontrola různých provozních výdajů, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platby za právní služby aj.,
• kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů,
• náhrada škody způsobené zaměstnancem,
• ochrana vlastnictví v občanském zákoníku,
• příjmy z pronájmu nebytových prostor,
• příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů,
• zjišťované nedostaky v inventarizacích,
• doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných,
• při finanční kontrole nebo interním auditu na úseku hospodaření.
Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy.
Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou. • vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního auditu, • zhodnocení vnitřního kontrolního systému, upozornění na rizika, • kontrola různých provozních výdajů, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platby za právní služby aj., • kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů, • náhrada škody způsobené zaměstnancem, • ochrana vlastnictví v občanském zákoníku, • příjmy z pronájmu nebytových prostor, • příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů, • zjišťované nedostaky v inventarizacích, • doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných, • při finanční kontrole nebo interním auditu na úseku hospodaření. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy. |
Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. |
Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu . Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Na téma navazuje seminář „Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu“, 11. 6. 2020. S postupem kontroly a interního auditu souvisí také videoseminář „Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě“, jehož záznam si můžete zakoupit v 1. VOX a. s. O kontrole hospodaření je také seminář „Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti“ dne 21. 4. 2020.