logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: & NÁKLADY VÝNOSY ÚČETNÍHO HLEDISKA DAŇOVÉHO POHLEDU # HLEDÁM NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ NEBO SEMINÁŘE STRANA 2 | HLEDÁ KURZ: OR NÁKLADY VÝNOSY ÚČETNÍHO HLEDISKA DAŇOVÉHO POHLEDU POUZE V NÁZVU KURZU


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací


Or náklady výnosy účetního hlediska daňového pohledu | do 10 dnů | do 30 dnů



skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) ON LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Odborný program semináře * Obecné otázky - Jaké zajištění je nejvhodnější? - Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění?

^

 

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

SLEVA 10 % na kurz Kurz fotografování nemovitostí - LastMinute' - Praha - - využít slevu lze pouze do 26.6.2024

Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: or náklady výnosy účetního or hlediska or daňového or pohledu - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Hledáno v názvu kurzu/školení: or náklady výnosy účetního or hlediska or daňového or pohledu


Počet nalezených kurzů : 3362

Kurzy : << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 75 | 150 | 225 | 300| >>


Náklady a výnosy v roce 2021 – účetní a daňový pohled - online webinář

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na webináři získáte potřebné informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů.Program časové rozlišení nákladů a výnosů účtování na jednotlivé syntetické účty nejčastější chyby (účtování daní, technického zhodnocení, škod, sankcí apod.) rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím náklady, které se neuznávají za daňové daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem výnosy, které se nezdaňují postup při analýze jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů a účetnictví nejčastější daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů změny platné pro rok 2021 ...

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - InAkademia s.r.o.


Náklady a výnosy v roce 2021 – účetní a daňový pohled - online webinář

Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Na webináři získáte potřebné informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů.Program časové rozlišení nákladů a výnosů účtování na jednotlivé syntetické účty nejčastější chyby (účtování daní, technického zhodnocení, škod, sankcí apod.) rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím náklady, které se neuznávají za daňové daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem výnosy, které se nezdaňují postup při analýze jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů a účetnictví nejčastější daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů změny platné pro rok 2021 ...

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - InAkademia s.r.o.


Náklady a výnosy v roce 2022 – účetní a daňový pohled

Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům. * Na semináři získáte potřebné informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. Program • časové rozlišení nákladů a výnosů, • účtování na jednotlivé syntetické účty, • nejčastější chyby účtování daní, technického zhodnocení, škod, sankcí apod., • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím, • náklady, které se neuznávají za daňové, • daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem, • výnosy, které se nezdaňují, • postup při analýze jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů a účetnictví, • nejčastější daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů, • aktuální změny. Odpovědi na dotazy. ...

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - InAkademia s.r.o.


Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled

Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím, • problematika spojených osob, • náklady, které se neuznávají za daňové, • daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem, • výnosy, které se nezdaňují, • analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů, • nejčastější účetní a daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů – například účtování daní, oprav, technického zhodnocení, mank a škod, sankcí apod.), • aktuální změny. Odpovědi na dotazy, diskuse. ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář



Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled

Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím, • problematika spojených osob, • náklady, které se neuznávají za daňové, • daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem, • výnosy, které se nezdaňují, • analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů, • nejčastější účetní a daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů – například účtování daní, oprav, technického zhodnocení, mank a škod, sankcí apod.), • aktuální změny. Odpovědi na dotazy, diskuse. ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář



Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled

Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím, • problematika spojených osob, • náklady, které se neuznávají za daňové, • daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem, • výnosy, které se nezdaňují, • analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů, • nejčastější účetní a daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů – například účtování daní, oprav, technického zhodnocení, mank a škod, sankcí apod.), • aktuální změny. Odpovědi na dotazy, diskuse. ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář



Časové rozlišení nákladů a výnosů a jeho použití při optimalizaci daňového základu k dani z příjmů

Jednodenní seminář se orientuje na problematickou a proto někdy opomíjenou problematiku časového rozlišení nákladů a výnosů ve všech běžně užívaných formách. Přitom právě správně provedené časové rozlišení dokáže zcela legálně optimalizovat daňový základ k dani z příjmů. Seminář nejen shrnuje znalosti z problematiky časového rozlišení, ale poskytuje i konkrétní návody a tipy na časové rozlišení, kterým lze korektně snížit daňový základ k dani z příjmů. Účastník by měl získat ucelený přehled o dané problematice s cílem rozpoznat potřebu a výhodnost časového rozlišení pro aplikaci v situace ve „své“ firmě. ...

INFO:   Podrobnosti ke kurzu, školení - ParCon Partner, v. o. s.


Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů

Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Seznámíte se s dopady těchto forem podnikání na dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti aj. Výklad vyjde z právní úpravy daných forem podnikání a porovná jednotlivé druhy podnikatelských právnických osob, budou probrány právní aspekty jednotlivých forem (povinné vklady, oznamovací povinnost, zveřejňování, přístup k financím, ručení, rizika atd.). Budou uvedeny podmínky pro změnu formy podnikání a postup převodu mezi formami FO a PO navzájem, nebude opomenut ani souběh podnikání jako fyzické a právnické osoby a jeho úskalí. Velký důraz bude kladen na optimalizaci – legální dosažení úspory na dani z příjmů a pojistném s ohledem na možná rizika zvolené formy včetně rizika zneužití práva, * Základní charakteristiky forem podnikání, stručný právní rámec: Fyzická osoba – podnikatel (OSVČ) • právnické osoby (obchodní korporace) – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo • zřízení živnostenského listu, založení a vznik společnosti včetně novely soudních poplatků (zrušení), přístup k financím vlastníka, přístup k cizím zdrojům, oznamovací a zveřejňovací povinnost, rizika podnikání, ručení a odpovědnost, důvěryhodnost a image OSVČ - obchodní společnosti, omezení jednotlivých druhů podnikání • dopady na další oblasti – dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti aj. • ochrana majetku fyzické osoby a možné řešení • shrnutí hlavních výhod a nevýhod pro jednotlivé formy podnikání. Porovnání daňového a účetního hlediska jednotlivých forem podnikání: Daň z příjmu fyzických osob (příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu, příjmy ze zaměstnání či odměna statutárního orgánu z vlastní společnosti, možnost uplatnění paušálních výdajů, výše daně z příjmů, uplatnění odpočtů a slev) • daň z příjmu právnických osob (daň z příjmů, srážková daň z podílů na zisku, mzda či odměna jako náklad společnosti a uplatnění příslušných odpočtů a slev, rozdíl zdanění v jednotlivých formách obchodních korporací) • zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (jako zaměstnanec vs. OSVČ) • daňově uznatelné výdaje – rozdíly u právnické a fyzické osoby • daňová optimalizace • vedení daňové evidence • vedení podvojného účetnictví – povinné podvojné účetnictví u právnických osob a u některých fyzických osob • rozdíly v sankcích dle účetních a daňových předpisů • obchodní majetek, osvobození při následném prodeji a vliv na optimalizaci • aktuální stanoviska České daňové správy, závěry Koordinačních výborů, judikatura – důraz na nejnovější z posledního roku. Přechod z fyzické osoby na právnickou a naopak, souběh: Jednorázový či postupný přechod • postup při přechodu, převody majetku, zaměstnanců, obchodních vztahů, stanovení cen • možnost souběžného podnikání na FO i PO – výhody, nevýhody, rizika včetně problému vzájemných vztahů a způsobu jejich zdanění (odměna za práci společníka jako příjem ze závislé činnosti, ceny obvyklé atd.) • judikatura ke zneužití práva. Varianty zdanění a souvislý a komplexní ilustrativní příklad s konkrétními propočty a optimalizacemi: Fyzická osoba podnikatel (pracující sám, se zaměstnanci, se spolupracujícími osobami či rodinnými příslušníky, se společníky – smlouva o společnosti (dříve o sdružení), propočty rozdělení příjmů, uplatnění výdajů) • fyzická osoba – pronájem majetku do „své“ společnosti • fyzická osoba – odměna členovi statutárního orgánu (jednatel, člen představenstva, …) versus mzda, aktuální judikatura k nepovoleným souběhům, odvody, pojistné včetně pojištění zákonného • fyzická osoba – odvody na zdravotní a sociální zabezpečení • ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^



Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů

Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Seznámíte se s dopady těchto forem podnikání na dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti aj. Výklad vyjde z právní úpravy daných forem podnikání a porovná jednotlivé druhy podnikatelských právnických osob, budou probrány právní aspekty jednotlivých forem (povinné vklady, oznamovací povinnost, zveřejňování, přístup k financím, ručení, rizika atd.). Budou uvedeny podmínky pro změnu formy podnikání a postup převodu mezi formami FO a PO navzájem, nebude opomenut ani souběh podnikání jako fyzické a právnické osoby a jeho úskalí. Velký důraz bude kladen na optimalizaci – legální dosažení úspory na dani z příjmů a pojistném s ohledem na možná rizika zvolené formy včetně rizika zneužití práva, * Základní charakteristiky forem podnikání, stručný právní rámec: Fyzická osoba – podnikatel (OSVČ) • právnické osoby (obchodní korporace) – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo • zřízení živnostenského listu, založení a vznik společnosti včetně novely soudních poplatků (zrušení), přístup k financím vlastníka, přístup k cizím zdrojům, oznamovací a zveřejňovací povinnost, rizika podnikání, ručení a odpovědnost, důvěryhodnost a image OSVČ - obchodní společnosti, omezení jednotlivých druhů podnikání • dopady na další oblasti – dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti aj. • ochrana majetku fyzické osoby a možné řešení • shrnutí hlavních výhod a nevýhod pro jednotlivé formy podnikání. Porovnání daňového a účetního hlediska jednotlivých forem podnikání: Daň z příjmu fyzických osob (příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu, příjmy ze zaměstnání či odměna statutárního orgánu z vlastní společnosti, možnost uplatnění paušálních výdajů, výše daně z příjmů, uplatnění odpočtů a slev) • daň z příjmu právnických osob (daň z příjmů, srážková daň z podílů na zisku, mzda či odměna jako náklad společnosti a uplatnění příslušných odpočtů a slev, rozdíl zdanění v jednotlivých formách obchodních korporací) • zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (jako zaměstnanec vs. OSVČ) • daňově uznatelné výdaje – rozdíly u právnické a fyzické osoby • daňová optimalizace • vedení daňové evidence • vedení podvojného účetnictví – povinné podvojné účetnictví u právnických osob a u některých fyzických osob • rozdíly v sankcích dle účetních a daňových předpisů • obchodní majetek, osvobození při následném prodeji a vliv na optimalizaci • aktuální stanoviska České daňové správy, závěry Koordinačních výborů, judikatura – důraz na nejnovější z posledního roku. Přechod z fyzické osoby na právnickou a naopak, souběh: Jednorázový či postupný přechod • postup při přechodu, převody majetku, zaměstnanců, obchodních vztahů, stanovení cen • možnost souběžného podnikání na FO i PO – výhody, nevýhody, rizika včetně problému vzájemných vztahů a způsobu jejich zdanění (odměna za práci společníka jako příjem ze závislé činnosti, ceny obvyklé atd.) • judikatura ke zneužití práva. Varianty zdanění a souvislý a komplexní ilustrativní příklad s konkrétními propočty a optimalizacemi: Fyzická osoba podnikatel (pracující sám, se zaměstnanci, se spolupracujícími osobami či rodinnými příslušníky, se společníky – smlouva o společnosti (dříve o sdružení), propočty rozdělení příjmů, uplatnění výdajů) • fyzická osoba – pronájem majetku do „své“ společnosti • fyzická osoba – odměna členovi statutárního orgánu (jednatel, člen představenstva, …) versus mzda, aktuální judikatura k nepovoleným souběhům, odvody, pojistné včetně pojištění zákonného • fyzická osoba – odvody na zdravotní a sociální zabezpečení • ...




Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu

Organizuje vaše společnost marketingové aktivity? Chcete být schopni identifikovat rizikové oblasti z daňové a účetní oblasti? Přijďte na seminář týkající se vybraných nákladů na marketing. Praktické příklady, workshop. Na semináři se zaměříme zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematika bude ilustrována na základě praktických zkušeností a s ohledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu. Dozvíte se například, na co je třeba pamatovat při organizování spotřebitelské soutěže a jaké jsou daňové aspekty akcí pořádaných pro zákazníky. Jak pracovat s náklady na propagaci firmy včetně nákladů na výročí založení společnosti a jak vyřešit otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu, ad. * • definice marketingových nákladů a vazba na právní předpisy, • marketingové náklady z pohledu zákona o daních z příjmů, • marketingové náklady z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty, • příklady marketingových nákladů, • důkazní břemeno (výše daňové uznatelných nákladů v přiznání). Propagační akce typu „dárek zdarma“: • vzorky, • reklamní předměty, dárky, • příklad a řešení. Spotřebitelské soutěže a loterie: • spotřebitelské soutěže I. – obecné principy, • loterie x soutěž, • příklad a řešení. Bonusy a skonta: • bonus y a skonta – obecné principy, • specifické otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu, • daňové aspekty bonus ů a skont, • marketingový budget u velkoobchodu. Specifika marketingu u distributorů a daňová uznatelnost nákladů při přeúčtování výrobců a majitelů značek. Další vybrané problémy: • věrnostní zákaznické programy, • náklady na výročí založení společnosti, • fiktivní reklama – obecné pravidla. Aktuální judikatura k reklamním a marketingovým nákladům. Odpovědi na dotazy. ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář



Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu

Organizuje vaše společnost marketingové aktivity? Chcete být schopni identifikovat rizikové oblasti z daňové a účetní oblasti? Přijďte na seminář týkající se vybraných nákladů na marketing. Praktické příklady, workshop. Na semináři se zaměříme zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematika bude ilustrována na základě praktických zkušeností a s ohledem k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu. Dozvíte se například, na co je třeba pamatovat při organizování spotřebitelské soutěže a jaké jsou daňové aspekty akcí pořádaných pro zákazníky. Jak pracovat s náklady na propagaci firmy včetně nákladů na výročí založení společnosti a jak vyřešit otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu, ad. * • definice marketingových nákladů a vazba na právní předpisy, • marketingové náklady z pohledu zákona o daních z příjmů, • marketingové náklady z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty, • příklady marketingových nákladů, • důkazní břemeno (výše daňové uznatelných nákladů v přiznání). Propagační akce typu „dárek zdarma“: • vzorky, • reklamní předměty, dárky, • příklad a řešení. Spotřebitelské soutěže a loterie: • spotřebitelské soutěže I. – obecné principy, • loterie x soutěž, • příklad a řešení. Bonusy a skonta: • bonus y a skonta – obecné principy, • specifické otázky týkající se uznatelnosti a časového rozlišení nákladů na reklamu, • daňové aspekty bonus ů a skont, • marketingový budget u velkoobchodu. Specifika marketingu u distributorů a daňová uznatelnost nákladů při přeúčtování výrobců a majitelů značek. Další vybrané problémy: • věrnostní zákaznické programy, • náklady na výročí založení společnosti, • fiktivní reklama – obecné pravidla. Aktuální judikatura k reklamním a marketingovým nákladům. Odpovědi na dotazy. ...


Podobný kurz    = podobný kurz, školení a/nebo seminář


Počet nalezených kurzů : 3362

Kurzy : << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 75 | 150 | 225 | 300| >>
Zobrazit jako: Table Tabulka termínů kurzů (or náklady výnosy účetního or hlediska or daňového or pohledu)

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 3362


Nenašli jste kurz? Zkuste zadat jednoduché klíčové slovo, nezadávejte frázi nebo skloňování a zkontrolujte diakritiku
Seznam kurzůHledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:



| naklad| vynos| ucetni| hledis| danove| pohled
  • Hledáno: or náklady výnosy účetního or hlediska or daňového or pohledu - kurz musí obsahovat všechna hledaná slova
  • Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: or náklady výnosy účetního or hlediska or daňového or pohledu - můžete vybrat kurz or náklady výnosy účetního or hlediska or daňového or pohledu - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: or náklady výnosy účetního or hlediska or daňového or pohledu [NEW]





  •  
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: Specifika práce s Romy pro pomáhající profese v červnu 2024 - online
    ^